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索引號: XC0001-2019-00037 發布機構: 縣委統戰部
發文日期: 2019-07-30 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
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內容概述:

孝昌縣委統戰部2019年部門預算公開內容

孝昌縣委統戰部2019年部門預算公開內容

  目 錄  

  一、本部門主要職責

  二、機構設置情況

  三、預算編報情況

  四、預算收支增減情況說明

  五、機關運行經費安排情況說明

  六、“三公”經費安排情況及增減說明

  七、政府采購安排情況說明

  八、國有資產占用情況

  九、預算績效項目管理情況

  十、政府性基金編制情況

  十一、相關名詞解釋

  十二、2019年部門預算表格(另附)

  一、本部門主要職責

  中共孝昌縣委統戰部主要職責是: 組織貫徹上級關于統一戰線的方針、政策;全面掌握統戰工作情況,重點做好統一戰線成員的政治、思想工作;負責發現、培養全縣黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排;協助縣委同各民主黨派和無黨派代表人士保持密切聯系,貫徹執行共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,支持幫助民主黨派加強自身建設;統一領導全縣對臺海外統戰工作;做好非公有制經濟代表人士的思想政治工作,協助政府做好非公有制經濟的管理工作;貫徹執行黨和國家的民族宗教工作方針政策;協同有關部門做好黨外知識分子工作;貫徹落實黨的宣傳工作方針,統籌推進全縣統一戰線宣傳工作;統一管理全縣僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策;協助管理鄉鎮黨委統戰委員;完成縣委交辦的其它工作。

  二、機構設置情況

  孝昌縣委統戰部是孝昌縣委工作機關,與縣民族宗教事務局合署辦公,加掛縣委臺灣工作辦公室(縣人民政府臺灣事務辦公室)、縣人民政府僑務辦公室牌子,管理縣黨外知識分子聯誼會(簡稱縣知聯會)、縣歸國華僑聯合會(簡稱縣僑聯)。縣委統戰部機關內設辦公室、黨外代表人士辦公室、港澳臺僑工作辦公室,核定行政編制8名,縣知聯會核定全額事業編制4名、縣僑聯核定全額事業編制3名。目前,縣委統戰部(縣民宗局)、縣知聯會和縣僑聯共有在職干部職工17人。

  三、預算編報情況

  2019年預算總收入309.86萬元,其中:財政撥款收入309.86萬元。

  2019年預算總支出309.86萬元,其中:基本支出187.86萬元,主要用于在職人員工資福利支出157.71萬元、商品和服務支出25.50萬元以及對個人和家庭的補助支出4.85萬元;項目支出122萬元,主要是業務項目支出122萬元。

  四、預算收支增減情況說明

  2019年預算支出入309.86萬元比2018年預算支出168.56萬元增加了141.30萬元,降幅83.83%。主要是:一般公共服務261.96萬元,較上年增加109.67萬元,教育1.7萬元,較上年增加1.7萬元,醫療衛生7.95萬元、較上年增加2.08萬元,住房保障支出13.43萬元,較上年增加4.63萬元,和上年比較減少農林水事務即精準扶貧專項1.60萬元、增加了社會保障與就業支出24.82萬元。

  五、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用水電費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2019年財政撥款預算收支批復數為25.50萬元;主要用于:將保障機構正常運行、開展日常工作的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、公務接待費、工會費等沒有分別列示,統稱公務費23.8萬元和培訓費1.7萬元。

  六、“三公”經費安排情況及增減說明

  2019年財政撥款“三公”經費預算數8萬元,其中:因公出國(境)費2萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費4萬元(公務車購置費為0)。其中安排基本支出三公經費0.50萬元,項目支出7.50萬元。與2018年相比,較上年增長7.62萬元,主要合并了縣民族宗教事務局,增加了人員,并對上年預算三公經費安排不合理的因素進行了修正。

  七、政府采購安排情況說明

  2019年采購預算3.5萬元,全部安排回歸創業工作經費進行采購,采購物品:計算機1萬元、打印機0.5萬元、辦公家具1萬元、聘請中介1萬元。

  八、國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,孝昌縣委統戰部固定資產73.03萬元。其中:房屋及建筑物類0萬元、交通運輸工具類15萬元(含車改未處置車輛)、通用設備類58.03萬元、專用設備類0萬元、其他0萬元。   

  九、預算績效項目管理情況

  根據孝感市財政局關于印發《孝感市市級預算績效管理實施暫行辦法》的通知,為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動,以支出結果為導向的預算管理模式。2019年縣委統戰部項目預算績效評價資金122萬元,其中招商引資專項經費10萬元、民族應急維穩經費4萬元、民族工作經費9萬元、民族及宗教人士慰問經費1萬元、少數民族肉食補貼2萬元、回歸創業工作經費14萬元、黨外知識分子聯誼會經費8萬元、民主黨派工作經費10萬元、黨外干部培訓費4萬元、統戰工作經費12萬元、工會經費7萬元、政治特別費6萬元、宗教工作經費8萬元、觀音像手續審批和天主教堂征地辦理7萬元、外事僑務僑聯經費20萬元。

  十、政府性基金編制情況

  孝昌縣委統戰部無政府性基金收入、支出情況。

  十一 、名詞解釋

  1、財政撥款收入:指縣級財政預算安排且當年撥付的資金。

  2、年初財政撥款結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍接原規定用途繼續使用的資金。

  3、年末財政撥款結轉和結余:年末結轉資金是指當年支出預算已執行但尚未完成,或因故未執行,下年需按原用途繼續使用的財政撥款資金。年末結余資金是指支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的財政撥款資金。

  4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  5、項目支出:指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  6、一般公共服務支出中行政運行:指用于保障機構正常運行的基本支出和項目支出。

  7、醫療衛生與計劃生育行政單位醫療支出: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

  8、三公經費:反映用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  9、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維(護)修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十二、2019年部門預算表格(附件下載):  

2019年部門預算公開表(統戰部)

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